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广西百色公民政府网-政务

时间:2019-05-18 整理:教育-儿童教育-教育方针 点击:
贯彻实践落实国度、自治区相合职业教学、教学劳动的计划、策略、准则和做事,对职教核心内各学校实践全部料理。 机合实践核心内各学校的党筑劳动和政事思念教学劳动,做勤学校...

广西百色公民政府网-政务

  贯彻实践落实国度、自治区相合职业教学、教学劳动的计划、策略、准则和做事,对职教核心内各学校实践全部料理。

  机合实践核心内各学校的党筑劳动和政事思念教学劳动,做勤学校党的机合秩序,思念政事劳动和工、青、妇、学生会的劳动,强化学校心灵文雅修理。

  按照百色市职业教学兴盛须要,订定职教核心的兴盛计议,提出年度教学教学、招生及培训预备并机合实践。

  会同相合部分做好职教核心各个学校职员编造料理劳动,认真核心内中层带领的人事查核和任免劳动,认真审核本核心教职工(含离退歇)的工资福利待遇劳动,兼顾计议核心内各学校西宾行列的料理劳动。

  贯彻落实家庭经济艰难学生资帮策略,认真各样奖学金、帮学金的兼顾料理和发放,认真核心教学经费的料理和应用。

  认真核心内各样试验、技术逐鹿的机合实践劳动,认真核心及所属学校太平和后勤料理劳动,计议和兼顾学校工业、校企团结和勤工俭学勾当。

  由百色职业教学核心(本级)和2个直属学校:百色市民族卫生学校、百色市财经职业技巧学校组成。

  百色职业教学核心(蕴涵直属学校)正在任正在编干部职工172人,离退歇119人,其他聘任职员139人。

  审定编造数209人,目前实有正在编教职工124人,离退歇职员92人,其他聘任职员75人。

  2019年财务拨款收入预算2354.53万元,同比删除1257.33万元,降低34.81%。个中:

  (1)凡是大多预算拨款2354.53万元,同比添补299.07万元,增进14.55%。群众政府宗派。个中:经费拨款2329.53万元,同比添补274.07万元,增进13.33%;纳入凡是大多预算料理的非税收入摆布的资金25万元,较上年无增减。添补紧要理由:①职员添补,列支的工资福利支拨相应添补;②职员添补,为了保护单元寻常运转,相应的经费支拨添补。教育方针

  个中:凡是大多预算拨款结转0万元,同比删除1531.40万元,降低100%。删除理由:2018年无项目结转盈余资金。

  2019年财务拨款支拨预算2354.53万元,同比删除1257.33万元,降低34.81%。个中:

  根基支拨2235.21万元,占支拨总预算47.78%,同比添补195.05万元,增进9.56%。增进理由:增人增资。

  项目支拨119.32万元,占支拨总预算2.55%,同比删除1452.38万元,降低92.41%。删除理由:2018年无项目结转盈余资金。

  (1)教学支拨科目1890.21万元,占支拨预算80.28%,同比删除1276.28万元,降低40.31%。删除紧要理由:

  (2)社会保护和就业支拨科目270.79万元,占支拨预算11.50%,同比添补20.13万元,增进8.03%。添补理由:职员添补以及工资调动,养老保障基数添补。

  (3)卫生健壮支拨科目92.65万元,占支拨预算3.93%,同比添补5.59万元,增进6.42%。添补理由:职员添补以及工资调动,社保基数添补。

  (4)住房保护支拨100.88万元,占支拨预算4.29%,同比删除6.77万元,降低6.29%。删除理由:因职员调动,公积金缴纳基数删除。

  2019年凡是大多预算拨款支拨2354.53万元,同比删除1257.33万元,降低34.81%。个中:根基支拨2235.21万元,同比添补195.05万元,增进9.56%;项目支拨119.32万元,同比删除1452.38万元,降低92.41%。

  万元,同比删除1437.08万元,降低93.54%。根基支拨添补紧要理由:

  ①职员增加,相应的工资福利支拨增加;②生均公用经费添补。项目支拨删除理由:

  (二)教学支拨(类)职业教学(款)其他职业教学支拨(项)118.79万元,同比删除4.44万元,降低3.60%。个中:根基支拨98.79万元,同比添补10.86万元,增进12.35%;项目支拨20万元,同比删除15.3万元,降低43.34%。根基支拨紧要添补理由:职员增加,相应的工资福利支拨添补。项目支拨删除理由:直属学校财校2019年国有资源(资产)有偿应用收入未作其他职业教学支拨方面的摆布,因而项目支拨删除。

  社会保护和就业支拨(类)行政奇迹单元离退歇(款)奇迹单元离退歇(项)26.98万元,同比添补5.47万元,增进25.43%。个中:根基支拨26.98万元,同比添补5.47万元,增进25.43%。

  (四)社会保护和就业支拨(类)行政奇迹单元离退歇(款)组织奇迹单元根基养老保障缴费支拨(项)243.81万元,同比添补14.66万元,增进6.40%。个中:根基支拨243.81万元,同比添补14.66万元,增进6.40%。根基支拨添补理由:职员添补以及工资调动,养老保障基数添补。

  (五)卫生健壮支拨(类)行政奇迹单元医疗(款)奇迹单元医疗(项)92.65万元,同比添补5.59万元,增进6.42%。个中:根基支拨92.65万元,同比添补5.59万元,增进6.42%。根基支拨添补理由:职员添补以及工资调动,社保基数添补。

  (六)住房保护支拨(类)住房变更支拨(款)住房公积金(项)100.88万元,同比删除6.77万元,低落6.29%。个中:根基支拨100.88万元,删除6.77万元,低落6.29%。根基支拨删除理由:因职员调动,公积金缴纳基数删除。

  2019年凡是大多预算根基支拨2235.21万元,同比删除195.05万元,降低9.56%。个中:

  (一)工资福利支拨(类)预算1662.48万元,占根基支拨预算的74.38%,同比添补123.52万元,增进8.03%。增进理由:职员添补,相应的工资福利支拨添补。该类支拨包蕴:根基工资(款)643.86万元、津贴补贴(款)96.73万元、奖金(款)14.79万元、绩效工资(款)463.67万元、组织奇迹根基养老保障缴费(款)243.81万元、职工根基医疗保障缴费(款)85.33万元、其他社会保护缴费(款)13.41万元、住房公积金(款)100.88万元。

  (二)商品和效劳支拨(类)预算545.8万元,占根基支拨预算的24.42%,同比添补66.06万元,增进13.77%。添补的理由:职员添补,为了保护单元寻常运转,相应的经费支拨添补。该类支拨包蕴:办公费(款)43.13万元、印刷费(款)5万元、水脚(款)150.3万元、电费(款)80.5万元、邮电费(款)8.9万元、物业料理费(款)2万元、差川资(款)82.8万元、维修(护)费(款)10万元、租赁费(款)1万元、培训费(款)49.95万元、公事招待费(款)0.62万元、专用质料费(款)82万元、福利费(款)0.89万元、其他交通用度(款)1.8万元、其他商品和效劳支拨(款)26.91万元。

  (三)对个别和家庭的补帮(类)预算26.93万元,占根基支拨预算的1.20%,同比添补5.47万元,添补25.49% ,添补理由:新增退歇职员。该类支拨包蕴:离歇费(款)21.48万元、退歇费(款)5.45万元。

  2019年部分预算共摆布“三公”经费支拨预算54.12万元(全口径),比2018年预算102.15万元删除48.03万元,低落47.02%。个中:

  1、因公出国(境)经费2019年预算10万元,较2018年预算无增减。紧要用于与其他国度职业学校商说结合办学事宜。

  2、公事招待费2019年预算3.62万元,比2018年预算6.35万元删除2.73万元,同比降低42.99%。公事招待费紧要用于:

  市内、皮毛合部分和单元到核心及两所直属学校查抄教导、妥洽劳动、互换进修体验、劳动调研等爆发的招待支拨。

  3、公事用车运转维持费2019年预算40.50万元,比2018年预算35.8万元添补4.7万元,增进13.13%。紧要用于直属两校公事用车的运转维持等用度。添补的紧要理由:卫校2018年新采办一辆公事用车,估计2019年公事用车运转维持费有所添补。

  50万元删除50万元,降低100%。删除理由:2019年不采办公事车辆。

  。公事招待费紧要用于市内、皮毛合部分和单元到核心及直属两校查抄教导、妥洽劳动、互换进修体验、劳动调研等爆发的招待支拨。

  3、公事用车运转维持费2019年预算0万元,比2018年预算1.8万元删除1.8万元,降低100%。删除理由:奇迹单元公车变更,核心本级无保存公事车辆。

  2019部分收入预算4678.05万元,同比删除965.43万元,降低17.11%。个中:

  1.凡是大多预算拨款2354.53万元,同比添补274.07万元,增进13.17%。个中:经费拨款2329.53万元,同比添补274.07万元,增进13.33%;纳入凡是大多预算料理的非税收入摆布的资金25万元,较上年无增减。添补理由:①职员添补,列支的工资福利支拨相应添补。②职员添补,为了保护单元寻常运转,相应的公用经费支拨添补。

  2.纳入财务专户料理的收入摆布的资金2323.52万元,同比添补931.9万元,增进66.97%。个中:教学收费收入摆布的资金2294.52万元,添补902.9万元,增进64.88%;其他收入摆布的资金29万元,添补29万元,增进100%。添补理由:①函授、电大培训等教学收入增加;②招生人数添补,住宿费收入相应添补。

  3.上年盈余收入0万元,同比删除2171.40万元。个中:凡是大多预算拨款结转0万元,同比删除1531.40万元,降低100%;纳入财务专户料理的收入结转640万元,同比删除640万元,降低100%。删除紧要理由: 2018年无结转盈余资金。

  2019年部分支拨预算4678.05万元,同比删除965.43万元,降低17.11%。个中:

  1.教学支拨科目4211.68万元,占支拨总预算90.03%,同比删除902.44万元,降低17.65%。删除理由:2018年无项目结转盈余资金。

  2.社会保护和就业支拨科目272.84万元,占支拨总预算5.83%,同比删除61.81万元,降低18.47%。删除理由:直属学校预备从免膏火补帮资金列支组织奇迹单元职业年金缴费支拨,因免膏火补帮资金正在预算上报前尚未下达,遵守市财务局的条件不行将尚未下达的免膏火补帮资金做相应的支拨摆布,以是,社会保护和就业支拨较昨年有所删除。

  3.卫生健壮支拨科目92.65万元,占支拨总预算1.98%,同比添补5.59万元,增进6.42%。添补理由:职员添补以及工资调动,社保基数添补。

  4.住房保护支拨100.88万元,占支拨总预算2.16%,同比删除6.77万元,低落6.29%。删除理由:因职员调动,公积金缴纳基数删除。

  2019部分收入预算4678.05万元,同比删除965.43万元,降低17.11%。个中:

  1.凡是大多预算拨款2354.53万元,同比添补274.07万元,增进13.17%。个中:经费拨款2329.53万元,同比添补274.07万元,增进13.33%;纳入凡是大多预算料理的非税收入摆布的资金25万元,较上年无增减。添补理由:①职员添补,列支的工资福利支拨相应添补。②职员添补,为了保护单元寻常运转,相应的公用经费支拨添补。

  2.纳入财务专户料理的收入摆布的资金2323.52万元,同比添补931.9万元,增进66.97%。个中:教学收费收入摆布的资金2294.52万元,添补902.9万元,增进64.88%;其他收入摆布的资金29万元,添补29万元,增进100%。添补理由:①函授、电大培训等教学收入增加;②招生人数添补,住宿费收入相应添补。

  3.上年盈余收入0万元,同比删除2171.40万元。个中:凡是大多预算拨款结转0万元,同比删除1531.40万元,降低100%;纳入财务专户料理的收入结转640万元,同比删除640万元,降低100%。删除紧要理由: 2018年无结转盈余资金。

  2019年部分支拨预算4678.05万元,同比删除965.43万元,低落17.11%。个中:

  根基支拨预算3395.21万元,占支拨总预算72.58%,同比删除11.57万元,降低0.34%。删除紧要理由:

  直属学校预备从免膏火补帮资金列支组织奇迹单元职业年金缴费支拨,因免膏火补帮资金正在预算上报前尚未下达,遵守市财务局的条件不行将尚未下达的免膏火补帮资金做相应的支拨摆布,以是,根基支拨删除。

  项目支拨预算1282.84万元,占支拨总预算27.42%,同比删除953.86万元,降低42.65%。删除理由:较昨年比拟,2018年无项目结转盈余。

  百色职业教学核心(蕴涵核心本级和直属两校),2019年奇迹单元运转经费财务拨款预算545.80万元,较2018年预算添补66.06万元,增进13.77%。添补理由:职员增加,公用经费添补

  2019年当局采购预算577.73万元,比2018年预算2274.71万元删除1696.98万元,降低74.60%。个中:货色类采购42.40万元,比2018年预算1441.41万元删除1399.01万元,降低97.05%;工程类采购200万元,比2018年预算663.5万元删除463.5万元,降低69.86%;效劳类采购335.33万元,比2018年预算169.80万元添补165.53万元,增进97.49%。删除理由:2018年

  无项目结转盈余资金,2019年上年盈余资金为0万元,以是当局采购预算较上年有所删除。

  截至2018年12月31日止,固定资产总额6702.76万元。百色职业教学核心公事用车审定编造数为5辆,用于展开职业教学招生、就业教导及职业教学教学等职业教学营业勾当。目前实有车辆数为5辆,百色职业教学核心本级0辆;市民族卫生学校4辆,个中:2辆中型客车,2辆经济型车辆;市财经职业技巧学校1辆中型客车。

  三、策划收入:指奇迹单元正在专业营业勾当及其辅帮勾当以表展开非独立核算策划勾当博得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“策划收入”等以表的收入。

  五、用奇迹基金填补出入差额指奇迹单元正在当年的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“策划收入”、“其他收入”亏折以摆布当年支拨的情状下,应用以前年度堆集的奇迹基金(奇迹单元当年出入相抵后按国度规矩提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补今年度出入缺口的资金。

  六、年头结转和盈余:指以前年度尚未竣事、结转到今年,按相合规矩不停应用的资金。

  七、盈余分派:指奇迹单元按规矩提取的职工福利基金、奇迹基金和缴纳的所得税,以及修理单元按规矩应交回的根基修理收工项目盈余资金。

  八、年底结转和盈余:指今年度或以前年度预算摆布、因客观条款爆发转化无法按原预备实践,须要延迟到今后年度按相合规矩不停应用的资金。

  九、根基支拨:指为保护机构寻常运行、竣事通常劳动做事而爆发的职员支拨和公用支拨。

  十、项目支拨:指正在根基支拨以表为竣事特定行政做事和奇迹兴盛对象所爆发的支拨。

  十一、“三公”经费:纳入市本级财务预算料理的“三公”经费,是指市本级各部分用财务拨款摆布的因公出国(境)费、公事用车采办及车辆运转维持费、公事招待费。个中,因公出国(境)费响应单元公事出国(境)的国际川资、海表都邑间交通费、住宿费、炊事费、培训费、公杂费等支拨;公事用车采办及车辆运转维持费响应单元公事用车车辆采办支拨(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、太平赞美用度等支拨;公事招待费响应单元按规矩开支的各样公事招待(含表宾招待)支拨。

  十二、组织运转经费:为保护行政单元(含参照公事员法料理的奇迹单元)运转用于进货货色和效劳的各项资金,蕴涵办公及印刷费、邮电费、差川资、聚会费、福利费、通常维修费、专用质料及凡是筑造采办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业料理费、公事用车运转维持费以及其他用度。

  十三、奇迹单元运转经费:为保护奇迹单元(不含行政和参照公事员法料理的奇迹单元)运转用于进货货色和效劳的各项资金,蕴涵办公及印刷费、邮电费、差川资、聚会费、福利费、通常维修费、专用质料及凡是筑造采办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业料理费、公事用车运转维持费以及其他用度。教育方针名词解释

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